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集團新聞

對標制度強執行 抓實整改提質效——陜西有色金屬集團召開一季度內部審計工作座談會
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來源:審計監督內控部|2026/5/6 9:20:00|作者:種進|人氣:1803

為落實集團公司黨委對2026年審計工作提出的要“突出提升審計能力和審計整改成效”工作要求,持續提升權屬企業審計監督工作質效,4月29日,陜西有色金屬集團召開2026年一季度內部審計工作座談會。集團公司總審計師周毅出席會議并講話。

會議重點圍繞各權屬企業《內部審計管理辦法》《內部審計質量控制管理辦法》兩項制度執行差距、審計整改與違規追責兩項機制建設情況進行了匯報。金鉬集團、寶鈦集團等10家單位作現場專題匯報,查擺問題,分析原因,制定改進措施。

集團公司審計監督內控部通報了一季度審計整改整體情況,對整改排名靠后單位進行督辦提醒,促進各類審計問題整改。詳細解讀《2026年度審計整改“回頭看”工作方案》具體內容,明確了四個階段工作部署。系統闡釋審計工作“五式”整改核心內容、方法路徑和具體要求。宣貫集團公司《違規經營投資責任追究實施辦法》,重點講解新增條款與變動內容,確保制度落地。同時還強調了內控與合規有效性評價的工作標準及實施路徑,明確了工作安排。

會議對各匯報單位逐一點評,周毅作總結講話,在肯定階段性成效的同時,指出現存短板,明確下一步工作重點,并提出三點要求:一是看齊上級管理規范,各二級單位要對標集團總部審計工作標準,規范流程,理順并推動各項工作落地閉環;二是深挖制度執行差距,對照集團公司內審管理辦法再梳理、再查擺、再剖析,高質量形成制度執行差距專項報告;三是狠抓整改閉環落實,嚴格按照審計工作“五式”整改要求,健全整改清單、責任落實、通報督辦、銷號管理、考核評價全鏈條機制,確保審計整改務實見效。

集團公司審計監督內控部全體人員、各權屬企業審計機構負責人參會。